Gå til innhold

Olav_Olsm

Medlemmer
  • Innlegg

    13
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Olav_Olsm

  1. @Geirr Næringsrapport Skatt brukes istedenfor næringsoppgave 2, det er det samme bare forenklet for små selskap. Så det skal ikke være greit å svare på dette selv om dub are kjenner til næringsrapport skatt.

    Hvis det stemmer at det skal føres som negativ innskutt kapital så må det være en feil i Næringsrapport skatt fordi som sagt og slik du ser i bildet jeg vedla i innlegget mitt så får jeg en feilmelding hvis jeg skriver -5570 der og jeg får ikke lov til å gå videre.

    Som forklart ser jeg at det er vanlig praksis å skrive -5570 i 2030 annen innskutt egenkapital, men dette får jeg ikke lov til i næringsrapport skatt så da blir jeg heller tvunget til å gjøre det i 2059 annen opptjent egenkapital dersom det ikke finnes noen annen løsning for dette som er mer riktig?

    Er det en feil i næringsrapport skatt burde skattetaten visst om dette for leeenge siden og fikset det.

    Jeg hadde satt stor pris på om du kunne kommet med ditt innspill @krikkert

  2. Jeg holder på med å levere Næringsrapport Skatt for 2019 og jeg står fast på hvordan jeg skal legge inn stiftelseskostnaden slik at den reduserer egenkapitalen fra og med regnskapsår 2.

    Jeg stiller spørsmålet i kort versjon først for de som ikke vil lese hele beskrivelsen nedenfor. Vanlig praksis ser ut til å være å fylle inn -5570 i post 2030 i Næringsoppgaven men Næringsrapport Skatt tillatter ikke å skrive et negativt beløp så samme metode går ikke der. Er 2059 Annen opptjent egenkapital i -5570 riktig måte å løse dette på?

    Dette var lett det første året, da var det et eget felt i Næringsrapport Skatt 7715 Stiftelseskostnad og når jeg fylte inn det ble innskutt næringskapital aksjekapitalen minus stiftelseskostnaden = 24430 kr.

    I år finnes det ikke et slikt tilsvarende felt, sikkert fordi det bare er første året man får fradrag for stiftelseskostnaden men det må jo fortsatt redusere egenkapitalen  så det må jo føres inn i balansen på noen måte.

    Jeg har sett hvordan en regnskapsfører har gjort dette for ett firma: beløp i minus i 2030 Annen innskutt egenkapital ( - 5 570 kr ). Jeg har også sett at i eksempelet til Fiken der de fyller ut beløpet 2036 stiftelsesutgifter i Næringsoppgaven til post 2030 med negativt beløp. Samme metode burde det være i Næringsrapport Skatt som i Næringsoppgaven.

    Når jeg legger til 2030 Annen innskutt egenkapital: -5570 kr får jeg feilmelding om at tallet må være et positivt tall.

    Det eneste alternative feltet jeg finner som virker logisk at kan passe til formålet er 2059 Annen opptjent egenkapital og der er det tillatt å legge til et tall i minus. Beregnet egenkapital og gjeld blir også riktig og stemmer med utregnet balanse når jeg gjør dette.

    Jeg fant dette innlegget i en annen tråd der krikkert sier følgende:

    Quote

    Konto 2030 Annen innskutt egenkapital bør ikke brukes som motkonto for stiftelseskostnader. Disse er fradragsberettiget både regnskaps- og skattemessig og bør derfor føres mot en kostnadskonto (som 7790).

    Hvis du skulle ført stiftelseskostnadene mot en egenkapitalkonto skulle du ført dem mot 2050 Annen opptjent egenkapital. Det er denne kontoen overskuddet i firmaet føres mot.

    Vil det si at det ikke er helt korrekt å føre konto 2030 som motkonto for stiftelseskostnader selv om både regnskapsførere og Fiken gjør dette? Men det er tydeligvis godtatt å gjøre det på den måten likevel? Jeg tenker at det gir jo mening ettersom Næringsrapport Skatt er nyere og forenklet og har lagt til mye failsafes for å hindre at man gjør noe som er "feil" og derfor ikke tillater negativt beløp i 2030 men tillater det i 2059.

    Se de to vedlagte bildene. Den første av feilmeldingen når jeg fyller inn -5570. Den andre når jeg fyller det inn i 2059 og ikke får noe feilmelding.

    naeringsrapportskatt(1).png

    naeringsrapportskatt(2).png

  3. En digital dropshipping virksomhet som selger pc spill med levering av lisens på epost.

    Derfor etter norsk lov betegnet som elektronisk tjenest, underkategori av fjernleverbar tjeneste.

    Loven sier da at ved snudd avregning skal selskapet betale 25% moms på kjøp av varene.

    Fram til momsgrensen på 50k nok er nådd selvfølgelig.

     

    Men gjelder snudd avregning når selskapet kun er et mellomledd?

    Grossisten er i Emiratene. Altså kjøpes varene fra emiratene digitalt.

    Ved kjøp av spill blir lisensen lastet ned på det norske selskapets server i England.

    Den blir ikke lagret på serveren, men bare videresendt til kunden på epost.

     

    Enklere forklart, kjøp og levering steg for steg:

    1: Norsk selskap kjøper 1 pc spill fra et selskap (grossist) i emiratene

    2: Norsk selskap laster ned lisenskode fra grossistens server til sin server i England.

    3: Leveranse-epost til kunden legges lisenskoden til og eposten sendes.

     

    Emiratene -> England -> kundens land

     

    Da virker det rart at det skal regnes som norsk import.

    Men om jeg har forstått det rett så er det fakturert kunde som har noe å si.

    Siden den fakturerte kunden er et norsk selskap,

    så regnes det som import siden det er elektronisk leverbare tjeneste?

    Har jeg forstått det rett?

     

    Så om jeg har forstått moms rett så blir det som forklart nedenfor:

     

    Før momsgrensen:

    Kjøp av pc spill fra grossist: Selskapet betaler 25% norsk moms ved snudd avregning

    Salg av pc spill til kunder internasjonalt og norge: 0 moms

     

    Etter momsgrensen:

    Kjøp av pc spill fra grossist: selskapet betaler 25% moms og får fradrag 25% moms = 0 moms

    Salg av pc spill til kunder internasjonalt: 0% moms

    Salg av pc spill til norske kunder: 25% moms.

     

    Når 50k i omsetning (salg) er nådd, så registrerer jeg i momsregisteret.

    Men hva skjer da under registreringsperioden?

    Jeg regner med registrering tar noe tid, kanskje en uke.

     

    Jeg har funnet ut at tilbakegående MVA oppgjør kan jeg ikke få.

    Fordi varene før mva registrering ikke er til bruk i drift i virksomheten.

    Men varene videreselges direkte og umiddelbart til kunden.

     

    Men hva med MVA under registreringsperioden?

    Skal jeg under mva registreringsperioden fortsette som før momsgrensen ble nådd?

    I følge loven kan jeg ikke kreve MVA på fakturaer til kunden før ferdig registrert.

    Men skal jeg fortsatt registrere snudd avregning?

    Kan jeg kreve moms tilbake etter MVA registrert for denne registreringsperioden?

     

    På forhånd takk for svar.

  4. Så vidt jeg vet må du inn med revisor her for å bekrefte salgssummen. Jeg vet ikke om noen unntaksregler(mulig det finnes), men jeg oppfatter at dette er et salg til en nærstående part og da skal salgssummen godkjennes. En salgssum er jo noe begge parter blir enige om. Siden du er på begge sidene av bordet her kan du i utgangspunktet sette hva du vil som salgspris, men da må du også overbevise revisor om at denne er riktig. Det er da som du kanskje skjønner årsaken til kravet om revisor. Du skal ikke kunne unndra skatt på den måten rett og slett. I ditt tilfelle(med salgssum på 0 kroner) ville jo hele innskuddet vært tapt og du kunne krevd fradrag for alt (vet ikke hvor mye innskudd du hadde, men det er jo minimum 30 000,-). Slik jeg ser det sier du her at selskapet ikke har noen verdi i det hele tatt, så jeg vil tippe det er vanskelig å få godkjent dette.

     

    Det ser dog ut som den summen du i praksis har tenkt å selge for er bokført egenkapital. Underskudd på 14 tusen fører du over egenkapitalen og deretter selger du for kr 16 000,- gitt 30 000,- innskudd. Dette vil jeg tro en revisor vil godkjenne ganske kjapt og billig og du vil da kunne føre 14 000,- som tap på aksjer i din personlige skattemelding.

     

    NB: Jeg er verken jurist eller revisor, kun noe begrenset kjennskap til revisjon, skatt og selskapsrett.

     

    Takk for svar.

     

    Jeg mente ikke at jeg ønsker å unndra skatt på 30 tusen kroner, selvfølgelig ikke.

    Det stermmer jo ikke at firmaet ikke har noe verdi i det hele tatt.

    Morselskapet vil ha fordelen med at den eier webhotell selskapet.

    Morselskapet og de andre underselskaper vil bruke webhotellet til nettsidene deres.

    Men den går jo med underskudd hver måned så verdien er jo begrenset likevel.

    Men det er nok verdi til at morselskapet skulle ønske å ta over selskapet.

     

    Er det ikke da tilvsomt at et selskap ville kjøpe et selskap med konstant underskudd.

    At selskapet ville kjøpe det selskapet for 16 tusen gir jo ikke mening vel?

    Morselskapet har heller ikke så veldig store balanser å betalte med.

    I tillegg så må jeg betale en revisor for det.

     

    Det er av disse årsaker jeg tenkte at jeg gir bort aksjene enn å selge dem.

    Da tenkte jeg at min føring av skatt som tap på aksjer ville være 14 tusen.

    Samt at morselskapet ville få en inntekt i form av aksjer på 14 tusen kr.

    Så jeg privat går 14 tusen i tap på aksjer og morselskapet går 14 tusen i gevinst.

     

    Men det høres logisk ut når du sier at det blir enklere at firmaet kjøper den.

    At det går raskere og billigere for en revisor bekrefter salg på 16 tusen.

    Så jeg får vel gjøre det slik.

     

    Så etter jeg har fått revisorbekreftelse...

    Hvordan registrerer jeg det?

    Hvor skal jeg registrere dato aksjene overdras fra meg til firmaet?

     

    Har du noe tips for bilig revisor?

     

    Håper ikke dette blir dyrt.

    Jeg har tøff oppstartsperiode med 3, snart 4, selskaper alt.

  5. Hei.

     

    Jeg etablerte et aksjeselskap for webhotell virksomhet 24. januar med meg som 100% eier av aksjene.

    Nå ønsker jeg å flytte eierskap til et morselskap som jeg har for programmeringstjenester.

    Grunnen til det er at jeg med fritaksmetoden ønsker flytte gevinst og tap mellom selskapene.

     

    Jeg regner med for å gjøre dette så må jeg først avstemme kontobalanser i regnskapssystemet.

    Jeg bruker fiken så det er ganske greit å få ordnet der, bare sykt mange transaksjoner da.

    Også må jeg skrive det inn i aksjeeierboken at jeg selger aksjene til selskapet for kroner 0?

     

    Hva mer må jeg gjøre for å registere at aksjene bytter eier?

    Jeg har googlet meg grønn og finner forskjellige svar overalt.

    Noen steder står det at det er et skjema jeg må fylle på altinn om aksjeeiere.

    Husker ikke hva det skjema heter, men det er bare 1. januar i hver måned på den.

    Så hvordan kan jeg da registrere at aksjene bytter eier denne måneden?

     

    Andre steder har jeg lest at jeg må ha revisorbekreftelse for å bytte eier.

    For å garantere at realisasjon av aksjene privat blir riktig.

    Men hvorfor skal det være nødvendig når jeg har regnskap i orden.

    Jeg kan også printe ut balanse og historikk fra bankkonto og paypal.

    Det gjøres jo når jeg avstemmer kontoen i regnskapssystemet.

     

    Siden dette blir et tap for meg privat når resultatet er cirka -14 tusen kroner.

    Hvordan skal jeg registrere det på skattemeldingen så jeg får redusert skatt?

     

    Tusen takk på forhånd for svar.

  6. Men hva med timebruken? Om han hadde ført timer med selv den mest beskjedne timesatsen mulig, ville jo dette gått dundrende i minus. Overskuddet fra de 2 første årene dekker neppe innkjøp av en datamaskin som trenges for å drive butikken en gang. Kan det ikke ha vært hobby de 2 første årene ihvertfall?

    Nettop. Hosting fikk jeg gratis av en venn i england, men likevel da. Hadde jeg registrert et firma og bare hatt en ansatt, så ville det kanskje gå i minus i år også. Skal ikke det også med i beregningen? Men det skal sies at nå er jeg ikke fast ansatt lenger siden 2. februar. Men det er takket være personlig investering i kryptovaluta, ikke inntekt fra nettbutikken, som jeg ikke har tatt noe som helst ut av en gang. Jeg er helt avhengig av å ta ut av min personlige kryptovaluta investering foreløpig. Et mål er jo å ha en inntekt som lønnsmottaker i eget AS men det kan fortsatt være et stykke å gå før nettbutikken kan klare det. Jeg vil jo at den skal ha en balanse også som den kan tjene kapitalinntekt på tar jeg ut alt som lønn så får den ikke noe gevinst i form av at kryptovaluta øker i pris. Samtidig burde jeg ha en eller annen form for lønn for å få sosiale goder. Men da må jeg starte smått i år i så fall, med en lønn på bare 100-200k hehe.

  7. Antagelig er dette næring fra dag 1, fordi det over tid har vist seg å gi stabile overskudd. Generelt sett skal det mye til for å få Skatteetatens aksept for at noe som gir overskudd likevel er hobbyinntekt. Definisjonen, så og si, på hobbyinntekt er at den er vedvarende underskuddsskapende.

    Det står ikke noe definisjon på at en hobbyvirskomhet må være underskudsskapende.

    Hve med om man strikker litt sokker og selger dem med bitteliten profit, ved siden av jobben. er det næring?

    Hva hvis en bilmekaniker som jobber på kontor kjøper en gammel bil og pusser opp og selger.

    Og han har tjent bare 10 tusen kroner på det for eksempel. Og tjener en halv mill på sin kontorjobb.

    Er da bilmekanikeren regnet som næring, ikke hobby? For meg høres det rart ut.

     

    Dette står på skattetatens hjemmeside som definisjon:

    https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/

    • drives for egen regning og risiko
    • har et visst omfang
    • er egnet til å gå med overskudd over tid
    • tar sikte på en viss varighet

    Hvordan kan det argumenteres for at min virksomhet drives for egen regning og risiko?

    Det er ingen varelager. Hva slags risiko er det? Får jeg et salg er det fortjeneste.

    Får jeg ikke et salg er det ikke noe fortjeneste.

     

    Hvordan et svært få antall ordre og fortjeneste på noen tusen i løpet av et helt år, være et "visst omfang"?

    Om den var egnet til å gå med overskudd over tid, til å begynne med var det vanskelig å si.

    Det kunne hende jeg ikke fikk et eneste ordre og da hadde den vært i underskudd egentlig.

    Etter hvert ble den egnet til å gå med overskudd. Men med et svært lite overskudd i begynnelsen.

    Det er også slik at det er svært variabelt. Kanskje en måned bare var flaks, og at de neste blir dritt.

     

    Siste punkt er litt rart, fordi en viss varighet er noe man som regel gjør med en hobby uansett.

    Jeg ville drive den bare så lenge jeg hadde lyst til å drive den. Jeg gjorde det for lærings skyld.

    Men også fordi jeg ville lage noe revolusjonerende som folk kunne få nytte av, fortjeneste eller ei.

    Men samtidig er dette noe jeg ville fortsette med uavhengig av om jeg tjente eller ikke.

    Det sier seg jo selv at de fleste ville gitt opp etter første år med en så dårlig utsikt.

  8. Min digitale dropshipping virksomhet omsetter kun i kryptovaluta.

    Den konverterer ikke direkte til NOK, slik andre bedrifter som benytter bitpay gjør.

    Nettbutikken tar i mot alle salg kun i kryptovaluta.

    Den beholder også alle inkommende salg kun i kryptovaluta.

    Alle kjøp nettbutikken gjør (utgifter) så brukes kryptovaluta.

    Dette er i hovedsak bare å fylle balansen til nettbutikken hos grossisten.

    Men også noe småtteri som hosting hos namecheap.

     

    Slik jeg har forstått det når det gjelder kapitalinntekt på kryptovaluta.

    Så skal alle transaksjoner og til og med konverteringer skattes av.

    Det vil si når jeg konverterer Bitcoin til Dogecoin 1 måned etter kjøp av Bitcoin.

    Så skal jeg liksom regne ut hva fortjenesten var på de bitcoina jeg konverterte.

     

    Gjelder det samme på næring? Da blir det veldig vanskelig, hvis ikke umulig.

    Nettbutikken min tar nemlig forskjellig altcoins, ikke bare Bitcoin.

    Og den konverterer også fra Bitcoin til Bitcoin Cash ofte.

    Fordi det er billigerer å bruke Bitcoin Cash enn Bitcoin, så unngår gebyrer.

    Noen ganger er kursen svært høy på en altcoins og jeg bestemmer konvertere.

    For eksempel når Dogecoin har gått opp masse, så konverterer jeg til bch.

    Og bruker disse bch til å fylle grossist kontoen og beholde noe i balanse.

     

    Bare å regne kapitalinntekten ved hver utgift blir svært vanskelig.

    Skal jeg da sjekke hva var prisen dagen jeg fikk bitcoinsa fra kunden?

    En måned etterpå så fyller nettbutikken kontoen hos grossisten med 200 kr.

    Å da skulle finne ut nøyaktig hvilke coins som ble sendt ut...

    Og hvilken pris disse coinsa hadde når kunden kjøpte varen.

    Det blir et utrolig komplisert regnskap og vil ta enormt med tid.

    Regnskapsfører blir vel dyrere enn

     

    Om det i tillegg kreves dokumentasjon blir det fort umulig.

    Fordi ved bruk av shapeshift får man ikke kvittering på transaksjonene.

    I tillegg, siden min virksomhet tidligere var hobby, har jeg også brukt børser.

    Børser med privat konto, så private transaksjoner og konverteringer.

    Er blandet med bedriften. Så da blir det også umulig.

    I det siste har jeg bare holdt det adskilt da.

     

    Slik det burde være for å gjøre det hele enkelt, men et ikke om det blir tillatt.

    Vil være å se på fortjenesten og sammenligne hva balansen er ved nyttår.

    For eksempel kan fortjenesten blit på 500k NOK i 2018, helt gjetning dette.

    Også har kryptovaluta økt så mye at balansen fra 2017 til 2018 har økte mer.

    For eksempel var balansen 150k NOK 1. januar i 2017.

    Også har den økte til 1 mill 1. januar 2018.

    Kan jeg ikke da bare regne at det har økt med 350k mer enn fortjenesten.

    Og da betale kapitalinntekt på 350k?

    Og hva hvis skattetaten ber om dokumentasjon.

    På alt av transaksjoner i blockchain og alt av konverteringer.

     

    Dette er til å bli helt gal av.

    Jeg vet ikke hvem jeg skal spørre.

    Spør jeg skattetaten får jeg bare beskjed om å sende kontakskjema.

    Som det tar 3-4 uker å få svar på. Og hva slags svar blir det?

    Kommer sikkert ikke til å få noe vettugt svar.

    Det blir vel i så fall det beste alternativet for dem, der de tjener mest.

     

    På forhånd takk.

  9. Jeg sliter med å finne ut av skatt og moms på digital dropshipping.

    Denne tråden er relevant, hvor jeg spør om når det er regnet som næring:

    https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1813205

     

    Jeg har tenkt til å registrere et AS nå på min virksomhet.

    Jeg håper det er mulig å etterregistrere inntekt fra og med nyttår.

    Kan jeg opprette AS nå og rapportere for hele året?

    Jeg ser at fiken.no kan man velge oppstartsdato f.eks.

     

    Så er det dette med skatt og moms på inntekten.

    Virksomheten er et mellomledd i en digital dropshipping ordning.

    Der nettbutikken er automatisert og bruker en grossist.

    Grossisten har all varelageret.

    Når en kunde gjennomfører et kjøp på min nettbutikk.

    Så gjøres det et kjøp hos grossisten og varen sendes kunden.

    Grossisten sender varen til nettbutikken som så videresender til kunden.

     

    Bedriften skal vel da betale vanlig inntektskatt. Men hva med moms.

    Nesten alle kundene er utenlandske. Det ser jeg på google analytics.

    Cirka en halv prosent av kundene er norske så langt i år.

    Den retter seg ikke mot eller reklamerer til norske kunder i det hele tatt.

    Det må vel betales norsk moms til norske kunder.

    Men hvordan skal jeg gjøre det når ikke kunden registrerer addresse?

    Noe av hele poenget med min nettbutikk er at du trenger bare epost.

    Hvorfor skal en kunde trenge oppgi noe mer når varen leveres på epost.

    Så det er en av de store fordelene til konkurrentene med min nettbutikk.

    Er det tilstrekkelig å lagre ip addresse og legge på norsk moms.

    Dersom kunden har en ip addresse som er i norge?

    Eller kan jeg bli momsfritatt siden det er så få norske kunder?

     

    Hva med moms i EU. Kan EU land kreve inn moms fra en norsk bedrift?

    Om nettbutikken må legge på moms for flere land så vil den gå under.

    Konkurrentene vil være billigere siden jeg har moms på min.

    Vil det være et argument for å være unntatt moms i seg selv?

    Både norsk moms og moms i EU land?

    Det er bedre at bedriften bare betaler inntektskatt og ingen moms.

    Når alternativet er at den ikke får noen kunder i det hele tatt.

    Da tjener jo Norge ingenting på nettbutikken.

     

    Jeg håper det er noen her som har litt peiling.

    Som kan hjelpe meg å få besvart disse spørsmålene.

    Jeg må finne ut hvor mye skatt skal jeg betale.

    Hvor mye moms skal jeg betale.

     

    Ikke be meg om å kontakte skatteetaten. Det har jeg allerede gjort.

    Blir bare bedt om å sende kontaktskjema, som tar 3-4 uker å få svar på.

  10. Jeg startet en hobbyvirksomhet i desember 2014.

    Det var når jeg hadde begynt på høgskole for programmering.

    Jeg ville lære mer ved å lage noe nyttig Det var ikke for å tjene penger.

    Jeg laget en veldig bra nettbutikk med digital dropshipping.

    Det var veldig mange timer og svært få kroner i fortjeneste.

    Derfor så jeg det som en hobbyvirksomhet.

    Det mener jeg at det fortsatt var fram til nyttår.

     

    I 2015 var fortjeneste 1.8 tusen og omsetning 16 tusen.

    I 2016 var fortjeneste 8.3 tusen og omseting 48 tusen.

    I 2017 var fortjeneste 32.6 tusen og omseting 246 tusen.

    20.1 tusen av fortjenesten i 2017 var i bare desember.

     

    Jeg mener fortsatt at det var en hobbyvirksomhet i 2017.

    Fordi med så mange timer arbeid jeg gjorde på den.

    Og at det var ved siden av min fulltids jobb, kveld og helger.

    Hadde det vært næring hadde vært den luselønna.

     

    Men ved nyttår så var det voldsom vekst, spesielt i januar.

    72.4k fortjeneste og 418.4k i omsetning i januar.

    21.7k i fortjeneste og 82.6k i omsetning i februar.

    8.5k i fortjeneste og 28k i omsetning i mars.

    11k fortjeneste og 54k omsetning i april.

    3.3k fortjeneste og 15k omsetning så langt denne måneden.

    139k fortjeneste og 640k omsetning så langt i år.

     

    Da er gjennomsnittet i år så langt 32k fortjeneste per måned.

    Det er jo ikke noe voldsomt mye og dekker ikke vanlig lønn.

    Men det regnes vel som en næring når det er såpass mye.

     

    Ja, jeg har vært i kontakt med skatteetaten.

    Jeg fikk først i svar på skatt for privatpersoner.

    At det mest sannsynlig regnes som næring fom 2017.

    På grunn av bare den ene gode måneden i desember.

    Og jeg måtte da registrere det som næringsinntekt.

    Som personlig næringsdrivende i personlig skattemelding.

    Så den har jeg utsatt den til 31 mai så jeg får klart opp dette.

    Hun mente jeg kunne lage AS nå og etterregistrere fra nyttår.

    Men jeg måtte høre med næring på telefon for endelig svar.

    Så kunne jeg velge om jeg skulle ta med "oppstart av bedrift" skjemaet.

    Det er for å etteregistrere inntekt og utgifter opptil 5 år tilbake.

    Siden jeg har hatt mer inntekt enn utgift kunne jeg velge ikke ta det med.

     

    Så tar jeg kontakt med næring et par dager etter.

    Da får jeg et helt annet svar, hun mener det er næring fra dag 1.

    Altså at jeg skal skatte for fom desember 2014 til nå.

    Og levere oppstart av bedrift skjemaet for dokumentasjon for dette.

    Det argumenterte hun får at jeg hadde hatt fortjeneste.

    Og at det liksom ikke kan være fortjeneste og samtidig være hobby.

    Selv om da fortjeneste bare var noen få tusenlapper de første årene.

    Hun kunne heller ikke gi endelig svar, og jeg må sende kontaktskjema.

    Det kontaktskjemaet kunne det ta 3-4 uker å få svar på.

    Og da har jo fristen for min personlige skattemelding gått ut.

    Så hvordan skal jeg finne ut om det var skattbar inntekt eller ikke.

     

    Jeg blir veldig frustrert av dette og søker nå hjelp her.

    Kanskje det er mer hjelp å få her enn hos skatteetaten.

     

  11. Jeg går i 10. klasse og skal ha arbeidsuke fra tirsdag til fredag neste uke. Jeg har hatt litt problemer med å skaffe meg jobb. De jeg skaffet meg jobb hos sa etter ca. en uke at det ikke var nok jobb allikevel. Jeg har en fast avisjobb på 1,5 timer fra klokka kvart over 2 hver dag utenom helgene.

    Det er ikke noen spennende jobber der jeg bor og det tar 20 minutter å sykle til byen.

    Jeg har snakket litt med læreren min, og det var samme hvordan jobb jeg hadde. Jeg spurte om jeg kunne hjelpe til på et forum på nettet eller noe liknende. Det synes hun var bare positivt om jeg fikk til.

     

    Jeg har lyst til å sjekke om folk følger alle reglene og rydde opp i forum. Jeg kan også mye om data og feilmeldinger :p. Jeg liker å hjelpe folk som har forskjellige spørsmål og trenger hjelp innen software. Har dere noen forslag til et forum jeg kan jobbe på under arbeidsuka?

×
×
  • Opprett ny...