Gå til innhold

aron20

Medlemmer
  • Innlegg

    61
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av aron20

  1. Huff.. innviklet.. - mye å sette seg inn i skjønner jeg :-)

    Må vel levere inn bilskjema sammen med ligningen også da.

    Så da kan man fradragsføre alt, som bom, forsikring, avskrivning, årsavgift, drivstoff osv..?

    Men hvordan bokfører man bilen inn i regnskapet, og er det da listeprisen fra 2010 som evt. skal brukes?

     

    Og man må vel ikke begynne å omregistrere alle fakturaene som gjelder bilen som er stilet til meg privat, til selskapet pga dette?

  2. Hemm.. Må vel ta meg en telefon til skatteetaten skjønner jeg.

    Usikker på om jeg i det hele tatt kommer til å holde på i 3 år også...

    Men da må vel bilen inn i balansen, og hvordan gjøres dette, og med hvilken verdi? Får man da også momsfradrag på alle kostnader?

    Så dette er altså en mindre lønnsom løsning enn å få 3,65 kr. pr. km?

    Blir jo lite med fradrag i 2010 da, når ingen kvitteringer er tatt vare på.. :-(

  3. Er selvstendig næringsdrivende, og bruker vår private bil mye i forb. med yrkeskjøring.

    Skriver kjørebok, og har forstått det slik at jeg får fradrag for kr. 3,65 pr km.

    Fra ca. juni - desember 2010 har jeg kjørt rundt 9500 km i jobben, og jeg har vært inneforstått med at jeg kun får fradrag for opp til 6000 km i året.

    Men nå ser jeg at dersom jeg kjører over 6000 km i året, skal bilen sees på som et driftsmiddel, og man får fradrag for de faktiske kostnadene. Stemmer dette?? (Se evt. følgende http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Lignings-ABC1/Kapitler/B/?mainchapter=143232#x143232 - kapittel 1 og 2.2.2)

    Vil det si at det ikke har vært noe vits i den kjøreboken jeg har skrevet, og at jeg ikke får kr. 3,65 pr. km? Jeg har jo ikke tatt vare på noen bdrivstoffkvitteringer eller andre kostnadsfaktura da jeg trodde jeg kun fikk fradrag etter kjøreboka - altså opp til 6000 km.

    Hva kan jeg evt. gjøre her??

     

    Håper noen kan hjelpe meg..

  4. Jeg ringte skatteetaten i dag, og fikk da til svar fra hun jeg snakket med, at det hadde ikke noe å si om fakturaen var stilet til eieren personlig, så lenge telefon osv ble brukt i forb. med jobb. Samme regler for ansatte i AS gjaldt uansett.

    Hun nevnte noe om at ansatte i AS kunne jo sende regning/refusjonskrav til AS`et dersom de hadde brukt sin private telefon i jobbsammenheng, og den regningen var jo også stilet til en privatperson. Så får jeg bare håpe hun visste hva hun snakket om.. :-)

  5. Telefonen er brukt veldig mye, da jeg holder på med salg, og bl. a. ringer og booker møter. Internett er mest benyttet veibeskrivelser, da jeg reiser rundt i flere kommuner, og til å finne potensielle kunder i de forskjellige kommunene. Men også i forb. med altinn + en noe søking av regler osv (slik som nå). Men nå har ikke selskapet noen egen pc, da jeg bruker min private, så da blir det kanskje vanskelig å skulle argumentere dette med internett.. :-/

  6. Ok :-)

    I utg.punktet er den jo stilet til meg privat, da jeg har mottatt disse lenge før jeg opprettet selskapet. Men så kom jeg på at selskapet heter det samme som meg.. :-)

     

    Så da kan jeg altså i utg.punktet bare fradragsføre alt, inkl. momsen, og tilbakeføre den private delen på kr. 6.000,-.

    ( Var vel tilbakeføringsbilaget du refererte til vil jeg tro?)

     

    Det er bra jeg når har fått svar på dette, for har vært litt usikker ang. det her..!

  7. Det du viser til gjeld tilfelle kor verksemda eig telefon/breiband som og vert nytta av eigaren. I eit slikt tilfelle er det heilt rett at innehavaren no vert rekna (mest) på lik line med ein annan tilsett. Det var ikkje det som var problemstilliga her, så svaret mitt tok ikkje føre seg eit slikt tilfelle.

     

     

     

    Men hva da når selskapet heter det samme som jeg heter? Er jo både selskapets- og mitt private navn som står på fakturaene da..

  8. Trenger litt hjelp her!!

    Da jeg har passert kr. 50.000,- i omsetning, begynte jeg å fakturere min eneste kunde med moms. Sendte inn en registermelding til momsregisteret i desember via altinn, og trodde alt var ok. Helt til jeg denne uken var inne på altinn, og fikk da beskjed om at det manglet en signering. Har forstått det slik at det kan ta noen uker før registreringen blir godkjent.

    Regnskapsføreren til min kunde ønsket derfor at jeg skulle sende kr.nota på fakturaene jeg har sendt med moms, og lage nye A-kontofaktura uten moms, hvor jeg skrev på at de var midlertidig uten moms, men ville bli rettet opp i 2011. Jeg har nå sendt nye faktura uten moms, men hva skal jeg gjøre når momsregistreringen er ok? Kan jeg da sende faktura på kun momsbeløpene, eller hvordan løser jeg dette?? Regnskapsdama sa ikke noe om dette, og siden jeg er litt usikker på hva en a-kontofaktura er, og om det ble riktig, vet jeg ikke helt.. Og i hvilken periode skal jeg da bokføre momsen - all moms i 2011?? Får heller ikke fradrag for inngående moms før i mars 2011 heller da evt..?

    Håper på svar :-)

  9. Jeg har et regnskapsprogram som er basert på excel, hvor man ikke får registrert momsen automatisk. Kan jeg da evt. bokføre hver faktura med momsen manuelt. Som f. eks. hvis jeg har en telefonfakt. på kr. 1250,-, så kan jeg bokføre følgende:

    Debet konto 6900: kr. 1000,-

    Debet konto 2710: kr. 250,-

    Kredit leverandørkonto: kr. 1250,-

     

    Og så fylle ut en momsoppgave ut ifra omsetningskontoen og momskontoene?

     

    Og når momsoppgaven er klar, så fører jeg det som står på kontoene for utgående- og inngående moms over på oppgjørskontoen for moms (konto 2740)

     

    Blir dette riktig..?

  10. Hva gjør jeg nå..?!

    Visste ikke i sommer at man måtte ha en omsetning på kr. 50.000,- først, så jeg har beregnet mva på alle utg.faktura. Skal nå søke for å registrere meg i mva-registeret, men jeg kan jo ikke da sende med fakturaene m/mva når jeg skal sende inn til ligningsmyndighetene. Hvordan kan jeg få ryddet opp i dette?

    Nystartet firma i fjor, med 6 ug.faktura for 2010 og 1 i 2010. Ikke fått bokført noe enda..

  11. Helt enkelt, lite enkeltmannsforetak, med lite transaksjoner i 2010. Er dette følgende skjema jeg skal ha levert innen 31. mai?

     

    - Selvangivelse, næringsoppgave 1, avstemming av egenkapital, avskrivningsskjema og personinntektskjema

     

    Har jeg glemt noen?

     

    Ingen ansatte, så skal vel derfor ikke inn med kontrolloppstilling eller årsoppgave arb.giveravgift..?

     

    Jeg har selv en privat fordel pga. privat bruk av telefon og internett som blir betalt gjennom selskapet, men dette skal jeg vel bare få med i næringsoppgaven (føres mot privat-kontoen), og ikke inn i noen lønns-og trekkoppgave eller lignende..?

     

    Noen andre skjema som skal inn...?

  12. Opprettet et enkeltpersonsforetak på slutten av 2010, og litt usikker på hvordan jeg skal gå frem ang. ligningsbiten. Vil jeg få en helt vanlig selvangivelse i posten, eller kommer det en "annen" selvangivelse pga min næring. Har ligningsmyndighetene på en måte fått registrert disse opplysningene i min selvangivelse??

    Har forstått det slik at jeg i tillegg må sende inn næringsoppgave og personinntektskjema (kun disse?), vil jeg også få dette i posten, eller må jeg selv finne disse inne på skatteetaten og skrive de ut? Og må jeg sende inn alt på papir, eller får man sendt det inn sammen med selvangivelsen, slik privatpersoner gjør?

    Jeg fører regnskapet på excel, så har ikke noe avansert regnskapsprogram i ryggen som hjelper meg med dette.

  13. Startet et enkeltmannsforetak i slutten av 2010, hvor jeg da har utgående faktura uten mva, siden omsetningen ikke har kommet opp i kr. 50.000,- enda. Blir dette riktig..? Har verken bokført utgående eller inngående mva så langt.

    Om ikke lenge vil omsetningen komme opp i 50.000,-, når jeg tar med omsetningen fra i fjor. Er det da jeg skal registrere selskapet i merverdiavgiftsregisteret, og er dette noe man MÅ gjøre..?

    Tar det lang tid fra man søker til man er registrert, og er det først når man får tilbakemelding på at man er registrert at jeg kan begynne å bokføre momsen (altså alle bilag som kommer etter registreringsdatoen), eller skal jeg bokføre både inngående- og utgående moms f.o.m den datoen omsetningen er oppe i kr. 50.000,-?

     

    Man kan vel da ikke gå tilbake og bokføre moms på tidligere bilag..?

×
×
  • Opprett ny...