Gå til innhold

Bruke norsk selskap i utlandet (EU)


Anbefalte innlegg

Hvor greit er det å bruke ett Norsk selskap for konsulentoppdrag i utlandet, og skatte alt til Norge, hvis det "er greit" for det landet du oppholder deg i?

 

Er det greit for Norske myndigheter?

 

Kan jeg få refundert MOMS som om jeg var registrert lokalt?

 

Hva med utgifter som husleie?

 

Kan jeg betale meg selv standard reisegodtgjørelse for lengre perioder?

 

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hvor greit er det å bruke ett Norsk selskap for konsulentoppdrag i utlandet, og skatte alt til Norge, hvis det "er greit" for det landet du oppholder deg i?

 

Er det greit for Norske myndigheter?

 

Kan jeg få refundert MOMS som om jeg var registrert lokalt?

 

Hva med utgifter som husleie?

 

Kan jeg betale meg selv standard reisegodtgjørelse for lengre perioder?

Jeg kan desverre for lite om norsk utenlandsregistrerte fortak. (NUF)

 

Men jeg kan si deg at de blir sett på som useriøse, siden de som oftest blir startet opp for å slippe unna 30 000,- i egenkaptial eller av andre lugubre grunner.

 

 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Helt uproblemastisk. Dog skal man alltid har "tunga rett i munnen".

 

Noen linker som gir svar.

http://www.visma.no/blogg/handtering-av-moms-ved-salg-til-utlandet/

http://www.smbinfo.no/selskapet-selger-kun-tjenestervarer-til-utlandet-er-vi-momspliktig- dette er en spørsmål/svar tråd.

 

Og det er helt greitt for norske myndigheter, og du får fradrag for utgående mva dersom det du driver med er innenfor avgiftsområdet og du er mva-registert (kravene for registrering er de samme).

 

Husleie, reisekostnader etc vil være å håndtere identisk som om du selger tjeneste i Norge.

 

Men når det gjelder å beregne seg "standard reisegodtgjørelse" (regner med at det er Statens satser), så er det nødvendigvis ikke like enkelt. Når det gjelder hva du kan fakturere - ja da kommer det ann på avtalen med kunden. Men hva du kan ha fradrag på er avhengig av selskapsform - dvs har du enkeltmannsforetak kan du kun ha fradrag for faktiske kostnader - dvs Statens satser kan ikke brukes (du kan fakturere kunden etter statens satser, men kun trekke fra i regnskapet etter faktisk kostnad). Har du et AS så kan AS-et betale deg godtgjørelse i henhold til Statens satser, og således også utgiftsføre samme beløp.

 

Når det gjelder utenlandsopphold er Statens satser i utgangspunktet at utgifter dekkes etter regning inntil et angitt maksbeløp. 

 

Dog vil du som lønnstaker eller aksjonær bli overskuddsbeskattet av godtgjørelsen. Brukes regelen om dekkes etter regning, skal det ikke bli overskudd.

 

Men generelt bør man ha hjelp av regnskapsfører når man driver på såpass kompliserte områder.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Dette blir ikke et NUF, det blir vel mer et UNF. Men du driver i praksis et "NUF" i det andre landet. Du skal følge det landets regler om merverdiavgift/sales tax/mv. Det andre landet kan også beskatte deg i tillegg til norsk skatt, avhengig av om det er skatteavtale mellom det landet og Norge og hvordan skatteavtalen legger opp beskatningsretten.

 

Det er vanlig i skatteavtaler at virksomhetens hjemstat har enerett til å beskatte virksomheten, med mindre virksomheten drives gjennom et fast driftssted (permanent establishment) i arbeidsstaten. Et kontor i arbeidsstaten vil være permanent establishment. Til dette kommer at en del land  har kildeskatt på utbytter, renter, eller royalties som også kan føre til beskatning av en utenlandsk virksomhet.

 

Internasjonal virksomhet er ganske komplisert, og jeg vil ikke tilrå at man begynner på slike prosjekter uten god kompetanse i sitt hjørne.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Og det er helt greitt for norske myndigheter, og du får fradrag for utgående mva dersom det du driver med er innenfor avgiftsområdet og du er mva-registert (kravene for registrering er de samme).

 

Så jeg kan kjøpe en minnebrikke i Hellas, be om faktura, og få refundert MVA fra den Norske stat?

Lenke til kommentar

Nei. Du får ikke refundert EU-mva fra den norske stat.

 

Noen some vet om en slik ordning eksisterer for Norge:

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/refund/index_en.htm

You must claim your VAT refund online, via the authorities in your home country, who will pass on the claim to the authorities in the other country, providing you are eligible for a VAT refund.

Lenke til kommentar

Det står forklart lengre ned og litt utdypende hvis du trykker på linken http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/topics/refund_en.htm

 

Dette er en ganske stor sak og jeg vil anbefale deg å få hjelp av en profesjonell. Her på forumet så vil du ikke få god nok hjelp hvis alt skal være skikkelig med papirer og regler. Da må du isåfall lese mye mer selv.

Lenke til kommentar

 

Og det er helt greitt for norske myndigheter, og du får fradrag for utgående mva dersom det du driver med er innenfor avgiftsområdet og du er mva-registert (kravene for registrering er de samme).

 

Så jeg kan kjøpe en minnebrikke i Hellas, be om faktura, og få refundert MVA fra den Norske stat?

 

 

Kun på innkjøp gjort i Norge, dersom virksomheten er registert i Norge. Dersom du kjøper en minnebrikke i et EU-land som skal "brukes" i Norge må du få "refund" fra det angitte EU-land, f.eks Hellas.

 

Men som krikkert skriver, dersom du i realiteten er fysisk lokalisert i et annet land (har kontorsted) - ja da begynner dette å bli komplisert.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...