Gå til innhold

Spørsmål om lagt ut moms på utenlandskjøp


Anbefalte innlegg

Hei, har kjøpt inn et tastatur fra utlandet (UK). Jeg betalte med visakort og hentet pakken på posten. På posten måtte jeg betale det posten hadde lagt ut for moms på produktet.

 

Kjøpet er gjort i GBP, og jeg har blitt trukket i NOK i banken for dette (som vanlig)

 

Dette viser seg imidlertid at momsbeløpet jeg betalte på posten, ikke er 25% av det beløpet jeg trukket for i NOK.

 

Har posten brukt standardsatser for den dagen da de beregnet moms? (antagelig)

 

Og hva skal jeg føre i regnskapet? Slik det er nå har jeg ført beløpet jeg ble trukket i på visakortet som kjøpsprisen, og jeg har lagt inn momsbeløpet jeg betalte til posten som innkommende moms på dette kjøpet

 

Men dette er altså ikke 25% (noen prosentpoeng lavere)

 

Skal jeg likevel føre inn disse to tallene og etterbetale den ekstra momsen jeg tilsynelatende er skyldig?

 

Eller skal jeg legge inn en kjøpspris som matcher 25% av det jeg har betalt i moms for å gjøre det enkelt? (jeg bryr meg ikke personlig nevneverdig om denne lille differansen)

 

T.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Merverdiavgiftsgrunnlaget ved innførsel fastsettes til tollgrunnlaget etter tolloven kapittel 7, jfr. mval. § 4-11. Når tollgrunnlaget er i utenlandsk valuta skal tollmyndighetenes omregningskurser brukes, jfr. tolloven § 7-19. Kursene finner du her.

 

Avgiftsgrunnlaget kan derfor være noe annet enn prisen du betalte, fordi varesummen betales etter den kursen banken din har den aktuelle dagen (med bankens eventuelle valutapåslag) mens avgiftsgrunnlaget fastsettes etter kursen som gjaldt når varen ble fortollet. Derfor kan du få et mva-beløp som er 23-27 % av varesummen, avhengig av kursutvikling.

 

Hvis du har fradragsført inngående mva. før innførselsavgiften har påløpt kan det hende du har fradragsført i feil termin, i så fall må du sende endringsoppgave hvor du tilbakefører den merverdiavgiften du krevde fradrag for, og så tar du med beløpet på riktig termin.

  • Liker 4
Lenke til kommentar

Et kjapt spørsmål til - hvis jeg vil legge inn en post i regnskapet for å likevel balanser disse tallene (forventet grunnlag for mva), hvilken konto kan jeg bruke da? altså en inkommende Moms kreditert mot noe annet en bank, med et justeringsbeløp som utgjør diffen det er snakk om her. Eller vil dette være dårlig praksis?

Lenke til kommentar

Hva har du regnskapsført allerede? K1920 Bank, D2710 Inngående mva (25 % av innkjøpsbeløpet), D6550 Driftsmateriale?

 

I utgangspunktet skulle du bokført kjøpet som K1920 Bank, D6550 Driftsmateriale. Deretter skulle du bokført hentingen på Posten som K1920 Bank, D2710 Inngående mva (mva-beløpet), D7790 Diverse kostnader (Postens ekspedisjonsgebyr).

  • Liker 4
Lenke til kommentar

Hei og takk for svar, beklager sen oppfølging fra meg.

 

(trodde jeg skulle fått et epostvarsel når jeg fikk svar i min tråd)

 

Så langt har jeg bokført det slik du beskriver i alt 2, det beløpet jeg ble trukket på visakortet har jeg ført på D6550, deretter lagt inn postens utlagte MVA på D2710 og gebyrer på D7700 et sted.

 

Jeg kunne tenkt meg å fått inn diffen fra 25% av D6550 mot D2710 slik at jeg kan kontrollere innkjøp innenfor mva-loven mot totalen på D2710

 

T.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...